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Transparencia - Auditorias

Informe de Auditoria Interna Nº INF. DNAI Nº 02/2012 correspondiente al Examen sobre Opinión Registros Estados Financieros por el periodo enero – diciembre 2011
Informe de Auditoria Interna Nº INF. DNAI Nº 10/2011 correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna NºINF.DNAI 04/2012 correspondiente a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones – gestión 2011.
Informe de Auditoria Interna Nº INF. DNAI Nº 07/2012 correspondiente al Programa Operativo Anual 2013 de la Dirección Nacional de Auditoria Interna.
Auditoria especial relacionada con Pagos por concepto de viáticos y documentación respaldatoria de comprobantes de la gestión 2008 de la ex Corte departamental Electoral de Pando actual Tribunal Electoral Departamental de Pando, con ampliación del al
Auditoria especial relacionada con el “Marcado de Tarjetas de Medio Dia” en la ex Corte Departamental Electoral de Santa Cruz actual Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, marzo 2008 ampliado en su alcance a operaciones registradas en la ges
Auditoria especial relacionada con Pagos por concepto de viáticos y documentación respaldatoria de comprobantes de la gestión 2008, con ampliación del alcance a transacciones registradas en la gestión 2012 del Tribunal Electoral Departamental de Chuq
Informe de Auditoria Interna INF.DNAI.014/2012, correspondiente al examen de Auditoria Especial “Archivo de Comprobantes Contables y Documentos de Respaldo del Tribunal Electoral Departamental de La Paz y Servicio de Registro Cívico La Paz” por el pe
En cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la Dirección Nacional de Auditoria Interna para la gestión 2012, se ha efectuado la auditoria especial relacionada con el pago por concepto de multas efectuado a la AFP Previsión en la gestión 2011
Informe de Auditoria Interna INF-DNAI-INT N° 01/2013 correspondiente al Informe Anual de Actividades Dirección Nacional de Auditoria Interna del Tribunal Supremo Electoral gestión 2012
Informe de Auditoria Interna Nº INF. DNAI. 08/2012, correspondiente al examen sobre el Pago por Incumplimiento a Deberes Formales, por el período de agosto 2006, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección Nacional de A
Informe de Auditoria Interna Nº INF. DNAI. 08/2012, correspondiente al examen sobre el Pago por Incumplimiento a Deberes Formales, por el período de agosto 2006, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de la Dirección Nacional de A
Informe de Auditoria Interna INF-DNAI-INT N° 01/2013 correspondiente al Informe Anual de Actividades Dirección Nacional de Auditoria Interna del Tribunal Supremo Electoral gestión 2012
Informe de Auditoria Interna INF- DNAI- Nº 01/2013, correspondiente a: “Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del OEP.-TSE al 31 de diciembre de 2012”.
Informe de Auditoria Interna INF- DNAI- Nº 07/2013 correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Personal del Tribunal Supremo Electoral – Gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna INF. UAI- Nº 09/2013 correspondiente al Primer Seguimiento al Informe INF.UAI 004/2012 EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACIONDE OPERACIONES – GESTION 2011.
Informe de Auditoria Interna DNAI 03/2013, correspondiente a la auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos del Tribunal Supremo Electoral – gestión 2012, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Tri
Informe de Auditoria Interna DNAI Nº 06/2013 correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2014 de la Dirección Nacional de Auditoria Interna del Tribunal Supremo Electoral.
Informe de Auditoria Interna DNAI 11/2013, correspondiente a la auditoria sobre pérdida de computadoras en la ex Dirección Nacional de Educación Ciudadana, Capacitación, Análisis e Información, dependiente de la ex Corte Nacional Electoral – gestión
Informe de Auditoria Interna INF. DNAI. 13/2012 (C1), efectuado en cumplimiento a la recomendación emitida por la Contraloría General del Estado en su Informe No. I1/E144/E13 W1 del 3 de octubre de 2013, de evaluación al informe de auditoría especial
 
 
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